内部稽核设立之目的在于协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之落实情形与缺失改善、衡量营运之效果及效率、检视相关规范及法令之遵循,并适时提供改善建议,以使各项制度得以持续有效实行;其稽核范围涵盖公司所有单位、作业及子公司。
蔚华科技内部稽核为独立单位,直接隶属董事会,配置稽核人员共计1人;除在例行审计委员会及董事会报告外,必要时得随时向董事长及审计委员会报告。
本公司内部稽核主管之任免,依本公司招募及任用规范,经审计委员会审查后提董事会决议;内部稽核主管之考评、薪资报酬由人力资源处提报董事会;内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬由人力资源处作业,稽核主管签报至董事长核定。